BORDRO ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖDENEK NO 2 SAHASI Birden fazla sağlık sigortası ödemelerinde kullanılmak üzere, Bordro Parametreleri, Özel Sağlık Sigortası sayfasına “Özel Sağlık Sigortası Ödenek No 2” sahası eklendi. 7256 SAYILI İSTİHDAM TEŞVİĞİ Personel Sicil Kartı/ İşv. Sigorta Prim Teşviki seçeneklerine 6-17256, 7-27256, 8-37256 seçenekleri eklendi. Seçilen teşvike bağlı olarak hesaplamaların yapılıp muhtasar prim ve hizmet beyannamesine ilgili kanun numarası ile taşınması sağlandı. Tüm Teşvikler Raporunda ilgili kanunlara göre seçim yapılarak döküm alınması sağlandı. ÖZEL TANIMLI RAPORLARA AİLE BİLGİLERİ SAHALARI Personel Sicil Kartı / Aile Bilgileri sahalarının yazdırılabilmesi amacı ile Özel tanımlı raporlara 785 ile 841 arası (3 kişi için) saha kodları eklendi. MUHTASAR BEYANNAME DEĞER OLUŞTURMA Bordro Muhtasar beyanname değer oluşturma işleminde, Teşvik var ise Muhasebe 4/ Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi Ekler sayfasında yer alan “Teşvik Bildirimi 2008 Sonrası” bölümüne ve Vergi Bildirimi sayfasında yer alan “Gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim tebliğ tipi ve Teşvikten Yararlanma Tarihine” değerler aktarıldı. AYLIK PERSONEL İCMALI RAPORU Aylık Personel İcmali Raporuna Toplam Satırını bas seçeneği eklendi. Bu parametre ile tüm personel listelendikten sonra dip toplam çıkıp çıkmaması sağlanabilir. CARİ STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı. Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı. İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir. ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı. E-FATURA GEÇİŞ TARİHİ VE E-İRSALİYE GEÇİŞ TARİHİ SAHALARI Cari kart ekranlarına E-Fatura Geçiş Tarihi ve E-İrsaliye Geçiş Tarihi sahaları ilave edildi. Cari kart üzerinde E-Fatura/E-İrsaliye Sorgulama işlemi yapıldığında, karta ait E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamasına geçiş tarihlerinin ilgili sahalara taşınması sağlandı. Aynı şekilde E-Fatura ve E-İrsaliye modülleri içerisinde yer alan E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranında, entegratör sunucusundan veya entegratör sunucu dosyasından işlem yapıldığında da geçiş tarihlerinin kartlara yazılması sağlandı. Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma modülleri içerisinden Fatura ve İrsaliye kayıt işlemleri esnasında bu tarihlere göre E-Fatura veya E-İrsaliye düzenlenip düzenlenemeyeceği kontrol edildi. E-FATURA / E-İRSALİYE KULLANAN KURULUŞLARI CARİ KARTLARA İŞLEME MENÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI E-Fatura ve E-İrsaliye modülleri içerisinde yer alan E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranındaki İşlem Şekli sahasına “3-Entegratör Sunucu Dosyasından” seçeneği ilave edildi. Bu seçeneğe göre işlem yapıldığında, E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamasına tabi kuruluşların bilgilerini içeren dosyalar entegratörden indirilerek cari kartların hızlı bir şekilde düzenlenmesi sağlandı ÇEK / SENET ASIL BORÇLU KODU SAHASINDA OLMAYAN FİRMA KARTININ AÇILABİLMESİ Çek Senet fiş gridinde Asıl Borçlu kodu girildiğinde listeye kayıtlı değil ise açılsın mı diye sorulur, evet dendiği takdirde yeni Firma Kartı açılabilir. DEMİRBAŞ AMORTİSMAN YÜZDE SEÇİM LİSTESİNDE SEÇİLEN SABİT KIYMETİN EKRANDA GÖRÜNMESİ Servis- Demirbaş Genel Parametrelerinde “Amortisman Oranı Grup Açıklama Kolonu” sahasına eğer bir Detay Açıklama Nosu girilirse, demirbaş kartında amortisman oranı seçildiğinde bu oranın açıklaması, hem bu belirtilen Detay Bilgiler Sayfasındaki detay nolu açıklamaya hem de amortisman oranı altındaki satıra gelir. 2.EL BİNEK ARAÇLAR İÇİN ÜST LİMİT TANIMI ALANI Şirket Modülü / Demirbaş Genel Parametrelerine 2.El Binek araçlar için üst limit tanımı alanı eklendi. Demirbaş kartı ekranında Araç Tipi alanına (3-) 2.El Binek araç seçeneği ilave edilerek tanımlanan üst limite göre demirbaş hesaplarının yapılması sağlandı. E-DEFTER ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN MUHASEBE FİŞLERİNİN MUHAFAZA VE İBRAZI 30 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan kılavuza göre muhasebe fişlerinin elektronik ortamda hazırlanması ve mühürlenerek saklanabilmesi sağlandı. E-FATURA FATURALARI GÖNDERME EKRANINDA YENİ SAHALAR Faturaları Gönderme ekranına filtrelemede kullanılmak üzere, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Evrak No Ön Takı ve İşyeri Kodu sahaları eklendi. İşyeri Kodu sahası sadece, Listeleme Yönteminin “2-Veritabanından Oku” olduğu durumlarda çalışmaktadır.E-FATURA GEÇİŞ TARİHİ VE E-İRSALİYE GEÇİŞ TARİHİ SAHALARI Cari kart ekranlarına E-Fatura Geçiş Tarihi ve E-İrsaliye Geçiş Tarihi sahaları ilave edildi. Cari kart üzerinde E-Fatura/E-İrsaliye Sorgulama işlemi yapıldığında, karta ait E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamasına geçiş tarihlerinin ilgili sahalara taşınması sağlandı. Aynı şekilde E-Fatura ve E-İrsaliye modülleri içerisinde yer alan E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranında, entegratör sunucusundan veya entegratör sunucu dosyasından işlem yapıldığında da geçiş tarihlerinin kartlara yazılması sağlandı. Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma modülleri içerisinden Fatura ve İrsaliye kayıt işlemleri esnasında bu tarihlere göre E-Fatura veya E-İrsaliye düzenlenip düzenlenemeyeceği kontrol edildi. E-FATURA / E-İRSALİYE KULLANAN KURULUŞLARI CARİ KARTLARA İŞLEME MENÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI E-Fatura ve E-İrsaliye modülleri içerisinde yer alan E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranındaki İşlem Şekli sahasına “3-Entegratör Sunucu Dosyasından” seçeneği ilave edildi. Bu seçeneğe göre işlem yapıldığında, E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamasına tabi kuruluşların bilgilerini içeren dosyalar entegratörden indirilerek cari kartların hızlı bir şekilde düzenlenmesi sağlandı. E-FATURA / E-İRSALİYE REFERANS BİLGİLERİNİN OTOMATİK GELMESİ E-Fatura Genel Parametreleri ve E-İrsaliye Genel Parametreleri ekranlarına “Referans Bilgilerini Otomatik Taşı” parametreleri ilave edildi. Bu parametre ile kart bazında tanımlanan referans bilgilerinin irsaliye ve faturaya otomatik gelmesi sağlandı. DOSYA DİZİN TANIMLARI Şirket Bilgileri Modülü / E-Fatura ve E-Irsaliye Kullanıcı parametrelerine, kullanıcı bazlı dosya takibi için dosya dizin tanımları eklendi. “TAŞIYICI KODU” PARAMETRESİ Fatura Genel Parametreleri / Diğer Parametreler ekranına “Taşıyıcı Kodu” ön değer parametresi ilave edildi. Tanımlanan taşıyıcı öndeğer bilgisi fatura ekranı Adresler bölümündeki taşıyıcı bilgilerine otomatik olarak getiriliyor. E-İRSALİYE E-FATURA GEÇİŞ TARİHİ VE E-İRSALİYE GEÇİŞ TARİHİ SAHALARI Cari kart ekranlarına E-Fatura Geçiş Tarihi ve E-İrsaliye Geçiş Tarihi sahaları ilave edildi. Cari kart üzerinde E-Fatura/E-İrsaliye Sorgulama işlemi yapıldığında, karta ait E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamasına geçiş tarihlerinin ilgili sahalara taşınması sağlandı. Aynı şekilde E-Fatura ve E-İrsaliye modülleri içerisinde yer alan E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranında, entegratör sunucusundan veya entegratör sunucu dosyasından işlem yapıldığında da geçiş tarihlerinin kartlara yazılması sağlandı. Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma modülleri içerisinden Fatura ve İrsaliye kayıt işlemleri esnasında bu tarihlere göre E-Fatura veya E-İrsaliye düzenlenip düzenlenemeyeceği kontrol edildi. E-FATURA / E-İRSALİYE KULLANAN KURULUŞLARI CARİ KARTLARA İŞLEME MENÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI E-Fatura ve E-İrsaliye modülleri içerisinde yer alan E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranındaki İşlem Şekli sahasına “3-Entegratör Sunucu Dosyasından” seçeneği ilave edildi. Bu seçeneğe göre işlem yapıldığında, E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamasına tabi kuruluşların bilgilerini içeren dosyalar entegratörden indirilerek cari kartların hızlı bir şekilde düzenlenmesi sağlandı. İRSALİYE GÖNDERME EKRANINDA YENİ SAHALAR İrsaliyeleri Gönderme ekranına filtrelemede kullanılmak üzere, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Evrak No Ön Takı ve İşyeri Kodu sahaları eklendi. İşyeri Kodu sahası sadece, Listeleme Yönteminin “2-Veritabanından Oku” olduğu durumlarda çalışmaktadır. “REFERANS BİLGİLERİNİ FATURAYA TAŞIMA ŞEKLİ” PARAMETRESİ E-İrsaliye Genel Parametreleri ekranına “Referans Bilgilerini Faturaya Taşıma Şekli” parametresi ilave edildi. İrsaliyede tanımlanan referans bilgileri tekli ve toplu faturalama işlemleri sonucunda fatura fişine taşınıyor. “CARİ EK KOD KONUM” PARAMETRESİ E-İrsaliye Genel Parametreleri / Diğer Bilgiler ekranına “Cari Ek Kod Konum” parametresi ilave edildi. “XML DOSYASINI FİYATSIZ OLUŞTUR” PARAMETRESİ E-İrsaliye Genel Parametreleri / Diğer Bilgiler ekranına “XML Dosyasını Fiyatsız Oluştur” parametresi ilave edildi. İrsaliyede fiyat olsa dahi, E-İrsaliye XML dosyasında fiyat, tutar, indirim, masraf ve toplam sahalarının değeri (0.0) olarak oluşturulması sağlandı. E-FATURA / E-İRSALİYE REFERANS BİLGİLERİNİN OTOMATİK GELMESİ E-Fatura Genel Parametreleri ve E-İrsaliye Genel Parametreleri ekranlarına “Referans Bilgilerini Otomatik Taşı” parametreleri ilave edildi. Bu parametre ile kart bazında tanımlanan referans bilgilerinin irsaliye ve faturaya otomatik gelmesi sağlandı.DOSYA DİZİN TANIMLARIŞirket Bilgileri Modülü / E-Fatura ve E-Irsaliye Kullanıcı parametrelerine, kullanıcı bazlı dosya takibi için dosya dizin tanımları eklendi. E-MUTABAKAT AYNI VKN’Lİ CARİLER İÇİN AYRI E-MUTABAKAT OLUŞTURULMASI E-Mutabakat genel parametrelerine, “Cari Mutabakat oluşturma tipi 0-Vergi Hesap No/Tc Kimlik No’dan 1-Cari Kodundan” seçeneği eklendi. Cari kodundan seçilirse vergi kimlik no’ya bakılmaksızın her cari kart için ayrı mutabakat tutarı oluşturuldu. Ekstre ve PDF dosyaları Cari kart koduyla oluşturuldu. DEVİR İŞLEMİ VE GEÇMİŞ AYA DÖNÜŞ İlgili ayda mutabakat işlemleri tamamlandıktan sonra ay parametresinin değiştirilmesi amacı ile modülün Servis bölümünde Devir İşlemleri ve Geçmiş Aya Dönüş menüleri eklendi. E-MÜSTAHSİL MAKBUZU E-FATURA MODÜLÜNDEN BAĞIMSIZ ÇALIŞMA E-Müstahsil makbuzu modülünün E-Fatura modülü olmadan da çalışabilmesi sağlandı. FATURA TAHSİLAT DETAYLARINA EVRAK NO SAHASI İLAVESİ Kapalı fatura kaydı sırasında ekrana gelen Tahsilat Bilgi ekranına Evrak No sahası ilave edildi. Tahsilat satırına ilave edilen evrak no sahası belirtildiğinde entegre (cari/kasa/banka) kayıtlarda bu numaranın, belirtilmez ise fatura numarasının kullanılması sağlandı. STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı. Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı. İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir. ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı. “TAŞIYICI KODU” PARAMETRESİ Fatura Genel Parametreleri / Diğer Parametreler ekranına “Taşıyıcı Kodu” ön değer parametresi ilave edildi. Tanımlanan taşıyıcı öndeğer bilgisi fatura ekranı Adresler bölümündeki taşıyıcı bilgilerine otomatik olarak getiriliyor. FİŞ TİPİ DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ Fatura modülünde yer alan Fiş Tipi Değişikliği işlemi aşağıdaki alanlara eklendi; 1-İrsaliye / Control+F5 (Detaylı faturalama) ekranı, 2-İrsaliye / Tekli ve toplu faturalama bölümü, fatura ön izleme ekranı, 3-E-İrsaliye / Gelen irsaliyeleri yükleme bölümü, irsaliye ön izleme ekranı, 4-E-Fatura / Gelen faturaları yükleme bölümü, fatura ön izleme ekranı, 5-Sipariş / Tekli ve toplu faturalama bölümü, fatura ön izleme ekranı. Bu işlemlere bağlı olmak üzere İrsaliye / Servis / Parametreler / (Şirket Genel Parametreler) / Kullanıcı Parametreleri / İrsaliye Kullanıcı Parametreleri bölümüne yeni Fişte Fiş Tip Değişikliği seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretli olursa irsaliye fişinde ve E-İrsaliye modülünde gelen irsaliye fiş ekranında bu işlem yapılabilmektedir. Fatura içinde aynı parametre daha önce eklenmişti. GENEL ANA MENÜ EKRANINDA KULLANICI VE YETKİ BAZLI HIZLI ERİŞİM VE KISAYOL KULLANIMI • Ana Menü ve Modül menülerine, ekranlara daha hızlı ve kolay ulaşılabilmesi için kullanıcı ve yetki bazlı “Hızlı Erişim” ve “Kısayol” sekmeleri ilave edildi. • Modül menülerinde yer alan “Genel Detay Bilgi” uygulama başlığı “Hızlı Erişim Menüsü” olarak değiştirildi. • Ana Menüye eklenen, Hızlı Erişim sekmesi ile temel modüllerde bulunan kart, fiş ve liste ekranlarına modül başlatılmadan ulaşılabilmesi sağlandı. Hızlı Erişim menü tanımları, ilgili modüllerin içerisinde iken Yardımcı İşlemler / Hızlı Erişim Menü Tanımları menüsünden kullanıcı bazlı olarak tanımlanabilir, özelleştirilebilir. • Ana Menüye eklenen Kısayol (sık kullanılanlar) sekmesi ile kullanıcının sık kullandığı menülere daha kolay erişmesi sağlandı. Modüllerde bulunan orta menülere de Kısayol sekmesi ilave edilerek bu kısa yolların gösterilmesi ve ilgili menülere daha hızlı ulaşım imkanı sağlanmış oldu. Kısayol tanımları, ilgili modüllerin içerisinde iken Yardımcı İşlemler / Modül Kısa Yol Tanımı menüsünden kullanıcı bazlı olarak tanımlanabilir, özelleştirilebilir. • Ana Menu , “Modül / Hızlı Erişim / Kısayol” sekmeleri üzerinde iken “sağ klik” ile Şirket Yedekleme, Hesap Makinesi, Lisans Bilgileri, Sistem Yönetimi gibi menülere hızlı erişim sağlamak amacı ile kısayol butonları ve tuşları ilave edildi. TABLO, İNDEKS YAPISINDA DÜZENLEME VE TABLO KİLİTLEME YÖNTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ • Program genelinde Özel Kod sahalarının boyu (10) haneden (40) haneye çıkarıldı. • Program genelinde (MIZDEGER, EVRAKNO vb.) bazı tabloların indeks yapılarında ilave ve değişiklikler yapıldı. • Program genelinde tablo kilitleme yöntemi sırasında kullanılan (LOCKTABLE) tablosu yerine yeni eklenen (LOCKTABLES) tablosu kullanıldı. Böylelikle modül bazında kilitleme yerine kayıt (kart/fiş) bazında kilitleme yöntemine geçilerek işlem bekletme süresinin minimuma indirilmesi sağlandı. • Çoklu kullanım kayıt/iptal işlemleri sırasında daha önce başka kullanıcı tarafından kilitlenmiş kayıt (kart/fiş) üzerinde işlem yapılmaya çalışıldığında, kaydı kilitleyen kullanıcının bilgisi ile birlikte kullanıcının onayına bağlı olarak işleme devam edilebilmesi sağlandı. Yukarıdaki işlemler için, mutlaka tüm modüller ve şirket veritabanları güncellenmelidir. Hızlı Veritabanı Güncelleme işlemi için, programa girişte Veri Tabanı Güncelleme Uyarısı, “Evet” olarak seçilir. Veritabanı Güncelleme öncesi mutlaka yedek alınmalıdır. Özel Kodların 10 karakterden fazla kullanılabilmesi için Özel Kod içeren ilgili tüm tabloların güncellenmesi gereklidir. Bu işlem için EtaSQLMng- Veri Tabanı Güncelleme uygulaması açılmalı ve tüm tablolar işaretlenerek veritabanı güncelleme yapılmalıdır. Veri Tabanı Güncelleme öncesi mutlaka yedek alınmalıdır. VERİTABANI GÜNCELLEME (ETAUTLALTER) PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK VE KONTROLLER Veritabanı güncelleme öncesi otomatik yedekleme işleminin isteğe bağlı olarak ETA:Veritabanı Yönetimi Uygulaması (ETASQLMNG) ile yapılabilmesi sağlandı. Yedekleme işleminin otomatik olarak başlatılabilmesi için mutlaka (ETASQLMNG) uygulaması içerisindeki yedekleme seçenekleri bölümünden “Yedekleme Dizini” tanımlanmış olmalıdır. Şirkete ait yedekleme işlemi otomatik olarak başladığında (EtaUtlAlter.log) dosyasına “sirketveritabanı_Backup=1” değeri set edilmektedir. Böylelikle yedeklenmiş veritabanı için tekrar yedekleme onayına gerek kalmadan veritabanı güncelleme işleminin başlatılması sağlandı. İL/İLÇE, BANKA/BANKA ŞUBE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ Programımızın default tanımlarında yer alan alan İl/İlçe, Banka/Banka Şube bilgileri güncellendi. İlgili ekranlarda iken F3-İlk Değerler butonuna basılarak güncelleme yapılabilir. TEVKİFAT ORANLARININ GÜNCELLENMESİ Tevkifat oranlarının güncellenmesi için etasql.def dosyası güncellendi. İlgili ekranlarda iken F3-İlk Değerler butonuna basılarak güncelleme yapılabilir. GTİP KODLARININ GÜNCELLENMESİ sys_gtip.xml dosyası güncellendi. FİŞ EKRANLARINDA KOLON SAHA POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ Fiş ekranlarında kolon saha pozisyon değişikliği işlemi yapılabilmesi sağlandı. Böylece, fiş ekranı açıkken fişe ait kolon bilgilerinde pozisyon değiştirebilme veya seçilen kolonların açılıp/kapanması imkânı sağlandı. Bu işlemler Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Çek/Senet, Kasa, Banka, İşletme ve Büro Otomasyonu modüllerinde aktif hale getirildi. VERİ GİRİŞ TABLOSUNA METİN DEĞİŞTİRME EKRANI İLAVESİ Veri giriş tablosundaki ilk sabit sütununda iken, mouse sağ tuşu ile ekrana gelen açılır pencereye, Metin Değiştirme (Ctrl+R) ekranı ilave edildi. Ayrıca bu pencereye Aktif Kolonu Gizle/Göster işlemleri ilave edildi. EXCEL’E AKTARILAN TÜM RAPORLARDA FİRMA UNVANININ BULUNMASI Excel’e aktarılan tüm raporlarda Firma Unvanının da bulunması sağlandı. ENTEGRATÖR KONTROLÜ BUTONU E-Fatura, E-İrsaliye, E-SMM, E-Müstahsil ve E-Mutabakat modüllerinin Genel Parametrelerinde bulunan entegratör parametrelerinin doğruluğunun kontrol edilmesi amacı ile “Entegratör Kontrolü” butonu eklendi. YAZDIKÇA ARA SEÇENEĞİ Gümrük tarife (GTİP) listesinde daha hızlı arama yapabilmek için “Yazdıkça Ara” seçeneği ilave edildi. E-BELGE EVRAK NO TAMAMLAMA Tüm fişlerde Evrak no alanlarına e-belge evrak no tamamlama özelliğini eklendi. Örneğin GIB2020*15 veya GIB*15 yazıldığında program evrak numarasını GIB2020000000015 şeklinde tamamlıyor. İRSALİYE Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı. Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı. İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir. ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı. FİŞ TİPİ DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ Fatura modülünde yer alan Fiş Tipi Değişikliği işlemi aşağıdaki alanlara eklendi; 1-İrsaliye / Control+F5 (Detaylı faturalama) ekranı, 2-İrsaliye / Tekli ve toplu faturalama bölümü, fatura ön izleme ekranı, 3-E-İrsaliye / Gelen irsaliyeleri yükleme bölümü, irsaliye ön izleme ekranı, 4-E-Fatura / Gelen faturaları yükleme bölümü, fatura ön izleme ekranı, 5-Sipariş / Tekli ve toplu faturalama bölümü, fatura ön izleme ekranı. Bu işlemlere bağlı olmak üzere İrsaliye / Servis / Parametreler / (Şirket Genel Parametreler) / Kullanıcı Parametreleri / İrsaliye Kullanıcı Parametreleri bölümüne yeni Fişte Fiş Tip Değişikliği seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretli olursa irsaliye fişinde ve E-İrsaliye modülünde gelen irsaliye fiş ekranında bu işlem yapılabilmektedir. Fatura içinde aynı parametre daha önce eklenmişti. EVRAK NO SAHA KONTROLÜ Fatura ve İrsaliye Fişlerinde e-Belge işlemleri için kayıt aşamasında evrak no saha kontrolü eklendi. Evrak no ön takısının Türkçe (ğüşiöçĞÜŞİÖÇ) ve küçük karakter kullanılması engellendi. SİSTEM SAATİNİN OTOMATİK TAŞINMASI Fiş kayıt aşamasında irsaliye saati ve sevk saati boş ise sistem saatinin bu alanlara otomatik olarak taşınması sağlandı. İRSALİYE GİRİŞİ / İLAVE REFERANSLAR / F6-REF İLK DEĞER Elektronik İrsaliye Bilgileri / Referanslar sekmesinde Ön değer bilgilerinin seçilebilmesi için F6-Ref İlk değer tuşu ilave edildi. BELGE TİPİ SEÇENEKLERİNE 3-DİĞER ALANI İLAVESİ İrsaliye fişi elektronik belge tipi seçeneklerine 3-Diğer alanı ilave edildi. Böylelikle E-İrsaliye uygulamasına tabi olan mükellefler için E-İrsaliye belgesi olmadan irsaliye düzenlenebilmesi sağlandı. İNSAN KAYNAKLARI MESAİ YÖNETİMİNDE DÜZENLEMELER • Toplu Giriş Çıkış İşlemi menüsünde, Kart No bilgisinin, sorgulama veya manuel olarak personel kodu yazıldığında gelmesi sağlandı. • Toplu Giriş Çıkış İşlemi menüsüne, Kayıt tipi “0-Üzerine Yaz Eskisini Sil 1-İlave Et seçenekleri eklendi. • Toplu Giriş Çıkış İşlemi menüsüne, Sorgula tipi “0-Tümü 1-Sadece Girişler 2-Sadece Çıkışlar” seçenekleri eklendi. • Toplu Giriş Çıkış İşlemi menüsüne, Transfer G/Ç Tipi “0-Tümü 1-Sadece Girişler 2-Sadece Çıkışlar” seçenekleri eklendi. MESAİ RAPORLARINDA DÜZENLEMELER • Genel Bazlı Mesai raporuna Mesai Çalışma Durumu Parametresi eklendi. Bu parametre seçeneklerinde; 0. “Tümü” 1. “Sadece Eksik Çalışanları Göster”, 2. “Sadece Hiç Çalışmayanları Göster”, 3. “Sadece Fazla Mesai Çalışanları Göster”, 4. “Sadece Girişi Olup Çıkışı Olmayanlar”, 5. “Sadece Çıkışı Olup Girişi Olmayanlar”, 6. “Sadece Çalışanları Göster” seçenekleri yer alıyor. • Personel Bazlı Giriş Çıkış Listesine “Sadece Aynı Gün Birden Fazla G/Ç’ları Getir” parametresi eklendi. Bu parametre yardımı ile birden fazla kere kart okutup birden fazla giriş/çıkışı olan personel listelenebiliyor. TOPLU İZİN PLANLAMA EKRANINDA MANUEL PERSONEL SEÇİMİ İzin Yönetimi, Toplu İzin Planlama ekranında personel listesi bölümünde manuel olarak personel seçilebilmesi sağlandı. Bu ekranda personel sadece belirtilen kriterlere göre toplu olarak seçilebiliyordu KRİTER KARTLARINA ÖZEL KOD İLAVESİ İnsan Kaynakları toplu seçim ekranlarında kullanılmak üzere kriter tanımlarına Özlük Kartında bulunan Özel Kodlar eklendi. MESAİ RAPORLARINDA YENİ DÜZENLEMELER •Mesai Raporları/Fazla Mesai Yapacaklar Listesi raporu yeni rapor olarak eklendi. • Mesai Raporları/Genel Bazlı Mesai Raporunda sahalarda bulunan Çalışılan Süre sahasına Mola saatleri düşülmüş Çalışılan Sürenin gelmesi sağlandı. • Mesai Raporlar/ Genel Bazlı Mesai Raporunda, Fazla Mesai Süresine mola saatlerinin düşülmüş halinin gelmesi sağlandı. • Mesai Raporları/Genel Bazlı Mesai Raporuna Mola süresi sahası eklendi. • Mesai Raporlarına TC Kimlik No sahası eklendi. • Mesai Raporları/ Genel Bazlı Mesai Raporunda Mesai Çalışma Durumu parametrelerinde ‘Sadece Eksik Çalışanları Göster’ parametresi eklendi. O gün hiç işe gelmemiş olanların raporda listelenmemesi sağlandı. • Mesai Raporları/ Genel Bazlı Mesai Raporuna Saat kriterleri eklendi. PDKS TRANSFERİ BÖLÜMÜNDE YENİ SEÇENEKLER Mesai Yönetimi / Toplu Giriş Çıkış İşlemleri / Pdks Transferi bölümüne Tümü, sadece girişler, sadece çıkışlar seçeneği eklendi. KART NO VE CİHAZ NO SAHALARI Özlük Kartı/ Mesai Yönetimi/ Giriş Çıkış Bilgileri bölümüne Kart No ve Cihaz No sahaları eklendi. ÖZEL KOD KRİTER SAHALARI Personel, aday kartları vb. 5 özel kod bulunan kartlara ait raporlardaki özel kod kriter sahaları 5 adede çıkarıldı. MUHASEBE BİR ALT SEVİYEDEKİ EN SON HESABIN BİR SONRAKİ HESABI EKRANA GELMESİ Hesap Planı / Yeni Hesap ekranında açılmak istenen hesabın sonuna * eklenirse hesabın bir sonraki hesabı ekrana geliyor. Örneğin Hesap Planı; 178 178 001 178 001 01 178 001 02 178 002 178 003 178 003 01 … 178 003 62 178* dendiğinde 178 004 gelecektir. 178 001* dendiğinde 178 001 03 gelecektir. 178 003* dendiğinde 178 003 63 gelecektir. AÇILIŞ FİŞİ OLUŞTURMA EKRANINDA OLMAYAN HESABIN OTOMATİK AÇILMASI Kapanış Fişinden veya Kapanış Mizanından Açılış fişi oluşturulurken hesap planında yer almayan bir alt hesap kodu gelirse onay alındıktan sonra otomatik olarak açılması sağlandı. FİŞ CAMBAZINDA HIZLI ARAMA ÖZELLİĞİ Muhasebe Fişi Shift + F7 ile fiş cambazı çağrıldığında “muhasebe kodu” arama ekranına hızlı arama özelliğini eklendi. YENİ HESAP PLANINDA DÜZENLEME Hesap Planı, Yeni/Eski Hesap ekranlarında Vergi/TC No sahaları ilk sayfaya alındı. HESAP ADI / BABS ADI ALANLARININ FİŞ AÇIKLAMASINA AKTARILMASI Muhasebe Kullanıcı parametreleri ekranına, Hesap Kodu Girişinde Hesap Adı Getirme ve BS/BA Kodu Girişinde Hesap Adı Getirme sahaları ilave edildi. Böylece, hesap planında bulunan hesap adı alanlarının fişe taşınması sağlandı. Parametreye bağlı olarak Fiş içerisinde hesap veya BA/BS kodu seçildiğinde fiş açıklamalarına hesap adı aktarılıyor. MUHASEBE/İŞLETME FİŞ GİRİŞİNDE EVRAK NO GİRİŞİNDE DÜZENLEME Şirket Modülü-Servis- Genel Parametreler- Muhasebe Genel Parametreleri ilk sayfadaki Önizleme Formunda düzeltme parametresi 3 seçenekli olarak değiştirildi. Bu parametre 2-Tam İzin Ver olursa Muhasebeye entegre fiş oluşturan tüm modüllerde fiş ön izleme ekranında satır ekleme, çıkarma, tutar değişikliği vb. değişiklikler yapılabilir. FİŞ CAMBAZINDA E-BELGE NO YAZILMASI Evrak no alanlarında kullanılan (GIB2020*15) e-belge evrak no tamamlama özelliğinin muhasebe fişindeki fiş cambazında da kullanılabilmesi sağlandı. MUHASEBE II E-FATURADAN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURMA Şirket Modülü-Servis- Genel Parametreler- Muhasebe Genel Parametreleri ilk sayfadaki Önizleme Formunda düzeltme parametresi 3 seçenekli olarak değiştirildi. Bu parametre 2-Tam İzin Ver olursa transfer sırasında fiş ön izleme ekranında satır ekleme, çıkarma, tutar değişikliği vb. değişiklikler yapılabilir. MUHASEBE IV GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN GÜNCELLENMESİ Gelir Vergisi Beyannamesi için GELIR_19.xsd dosyası eklendi ve sys_gelir.xml dosyası güncellendi. SATIN ALMA STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı. Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı. İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir. ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı. SİPARİŞ STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı. Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı. İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir. ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı. E-FATURA / E-İRSALİYE REFERANS BİLGİLERİNİN OTOMATİK GELMESİ Şirket Bilgileri Modülü / Sipariş Genel Parametreleri / Sayfa2 ekranına Taşıyıcı Bilgileri alanı ilave edildi. Böylelikle sipariş fiş türü (alış/satış) ve işlem tipi (açma/kapama) bazında Taşıyıcı Firma Koduna göre sipariş fişine taşıyıcı bilgilerinin otomatik gelmesi sağlandı. STOK STOK FİYAT ANALİZİ EKRANINDA HAREKET EVRAK NUMARASININ GÖRÜLMESİ TALEBİ Hareket ekranlarındaki fiyat tipi butonu ile Stok Fiyat Analizi ekranı açıldığında, Hareket Fiyatları sekmesinde ilgili stoka ait hareketlerin görüntülendiği listede hareket evrak numarasının görülmesi sağlandı. DEPO RAPORLARINDA SIRALAMA SEÇENEĞİ İLAVE EDİLMESİ Stok-II, Depo Raporları bölümünde bulunan “Depo Dağılımlı Stok Bakiye Listesi”, “Stok Dağılımlı Depo Bakiye Listesi” ve “Stok Dağılımlı Depo Seçimli Bakiye Listesi” raporlarına sıralama seçeneği ilave edildi. STOK FİYAT BİLGİLERİNİN KULLANICI BAZINDA GÖRÜLMESİNİN KISITLANMASI Stok modülü kullanıcı parametreleri, ön değerler sayfasına Kullanıcı Bazlı Fiyat Seçim Kısıtlamaları parametreleri ilave edildi. Bu bölümde yapılan seçimlere göre kullanıcıların fişte fiyat seçmesi ve Fiyat No butonuna basarak açtığı Stok Fiyat Analizi ekranının kısıtlanması sağlandı. Ayrıca ETA:SQL versiyonu için Sistem Yönetimi, Kısıtlama Tanımları, Kart Kodu Detay Kod tanımları ekranında Tip seçerek fiyat numarasına göre de kısıtlama yapılabilmesi sağlandı. STOK KART HAREKET KONTROLÜ VE TOPLU FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNDE PERFORMANS İYİLEŞTİRMELERİ Kart Hareket Kontrolü ve Toplu Fiyat Değişikliği işlemlerinde kart bazında tablo kilitleme ve toplu hesaplama yöntemi ile işlemlerin daha kısa zamanda tamamlanması ve diğer kullanıcıların bekleme sürelerinin minimuma indirilmesi sağlandı. STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı. Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı. İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir. ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı. ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı. TOPLU FİYAT DEĞİŞİKLİĞİNDE DÖVİZ KODLARI Servis, Dosya İşlemleri, Stok Toplu Fiyat Değişikliği bölümünde F2-İşlem denildiğinde gelen liste/grid bölümüne Döviz Kodu ve Döviz Türü sahaları eklendi STOK FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ, ÖDEME KODU PARAMETRESİ Servis, Dosya İşlemleri, Stok Fiyat Değişikliği bölümüne “Kaynak Ödeme Kodunu Hedefe Yaz” seçeneği eklenerek istenirse hedef ödeme kodunun oluşturulacak yeni fiyata taşınması sağlandı. TRANSFER TABLOYA TRANSFER İŞLEMİNDE PARAMETRE YETKİSİ Transfer modülü için Şirket Bilgileri Modülünde Kullanıcı Parametreleri ekranı oluşturuldu. Transfer modülünde bulunan Genel Transfer / Transfer İşlemi menüsünde bulunan “Tablo Yeniden Oluşturulsun mu?”, ”Olmayan Kodlar Açılsın mı?” ve “Var Olan Kodlara İşlem Yapılsın mı?” parametrelerinin varsayılan değerleri ve değiştirilebilme yetkileri eklenen Transfer Kullanıcı Parametrelerinden düzenlenebilir. ÜRETİM SİPARİŞ TAŞIMA EKRANINDA AÇIKLAMA SAHASI Toplu Emir Fişi Girişi, Sipariş Fişi Taşıma ekranında F5-SiparişTaşı işlemi yapılıyor. Sipariş Fişi Taşıma ekranında sağ taraftaki ekranda bulunan Reçete kodunun yanına Reçete kartındaki Açıklama sahasının gelmesi sağlandı. VERİ AKTARMA FATURA FİŞ AKTARMADA VKN VEYA TCKN SAHALARINA GÖRE KONTROL YAPILMASI Şirketler Arası Transfer / Fiş Aktarma / Fatura Fiş Aktarma işleminde mükerrer aktarım kontrollerine, evrak numaralarına ilave olarak VKN veya TCKN sahalarına göre de kontrol yapılması sağlandı. SAYIŞTAY VERİ AKTARMA Sayıştay Denetimine Tabi Firmalar için “Birleştirilmiş Veriler Defteri” ve “Kesin/Geçici Mizan” oluşturulması için menüler ilave edildi. Bu menüler yardımı ile Sayıştay’ın kılavuzlarında belirtilen formatta CSV dosyaları oluşturulması sağlanıyor. |
Tag Archives: Eta SQL
ETA:V.8-SQL 8.28 ve ETA:SQL 1.28 güncellemeleri
ETA:V.8-SQL 8.28 ve ETA:SQL 1.28 güncellemeleri |
BORDRO 02828 SAYILI SİGORTA PRİM İNDİRİMİBordro Parametrelerine “02828 Sayılı sigorta prim indirimi ” seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenirse ve karta uygulanacak kanun no 02828 yazılırsa, bu indirimlerin hesaplanması sağlandı.TOPLU FORMÜLDEN ÖDENEK KAYDETMEBordro/Puantaj Kartı/Toplu Formülden Ödenek Kaydetme ekranı eklendi. Ödenek tanımları formül kısmında yazılan formüle göre istenilen ödeneğin hesaplanarak yazılması sağlandı. FATURA II DÖVİZ NET TUTARI Fatura II modülü, Çok Dövizli Raporlar, Stok Satış Özet Raporuna “Döviz Net Tutar” sahası eklendi. FATURA FİŞ AÇIKLAMA1,2,3 SAHASI İLAVESİ Fatura modülü, Fatura Kalem Listesi raporuna, fiş üst başlık bilgilerine [FATFIS] ait Açıklama1, Açıklama2 ve Açıklama3 sahaları ilave edildi KUR TAKİBİ KUR TAKİBİ DÖVİZ KURLARININ GÜNCELLENMESİ Döviz kur bilgilerinin güncellenebilmesi için EtaUtlCur.dll dosyası güncellenmelidir. İNSAN KAYNAKLARI İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜNDE YAPILAN GENEL DÜZENLEMELER • Personel/Sicil Özlük kartı ve Aday kartlarında T.C. Kimlik no ile sorgulama yapılması sağlandı. • İzin Yönetiminde, yıllık izinleri sürelerini “İşe Giriş Tarihi” veya “İşe İlk Giriş Tarihi” sahalarına göre hesaplanabilmesi için Yıllık İzinleri Hesapla ekranına “İşe Giriş Tarih Tipi” parametresi eklendi. Ayrıca aynı ekrana İşten çıkmış olanların listelenmesi için “İşten Çıkmış Olanlar” parametresi eklendi. • İzin Yönetiminde yer alan İzin Tanım kartlarına personel bazında, belirtilen aralıklarda en çok izin alma parametreleri eklendi. • İşe Alım opsiyonunda adayın, Görüşme Değerlendirme ekranında adayların detaylı değerlendirilmesi için Değerlendirme Kart Tanımları, Değerlendirme Grup Kart Tanımları ve Performans Grup Kart Tanımları ekranları eklendi. • İzin Yönetiminde Şube/Departman Bazlı İzin Süre Tanımları ekranı eklendi. Bu tanım ile yanı tarihlerde şube ve departman bazında maksimum kaç personele izin tanımlanacağı belirtilir. • Mesai Yönetimi, “Toplu Giriş/Çıkış İşlemleri” ekranına “Mesai Tipi” parametresi eklendi. Bu parametre ile personellerin Mesai Tipine göre filtreleme yapılabilecek. Ayrıca sorgulanan personellerin tarih bazında işyeri ve Departman değişikliği yapılması sağlandı. Bu değişiklik ile personellerin gün bazında hangi işyeri ve hangi departmanda kaç saat çalıştıkları bulunabilecek. • Mesai Yönetimi, “Zaman Çizelge Planlaması” ekranına “Mesai/Vardiya Kodu” sahası eklendi. Bu saha ile seçilen personellerin mesai/vardiya kodları toplu olarak atanabilecek. • Mesai Yönetimi, “Toplu Giriş/Çıkış İşlemleri” ekranına “Tatil Günlerini Yaz” parametresi eklendi. Bu parametre ile Sistem Yönetimi modülünde ki Çalışma Gün Tanımları baz alınarak tatil günlerinin Bordro modülüne otomatik olarak aktarılması sağlandı. • Mesai Yönetimi, Toplu Giriş/Çıkış İşlemleri ekranında, Mesai Şekli “2-Değişken” seçilmesi durumunda ekrana gelen Mesai/Vardiya Kod sahasında belirtilen mesai tanımına ait giriş ve çıkış saatleri otomatik olarak ekrandaki Giriş Saati ve Çıkış Saati sahalarına gelecek şekilde düzenlendi. • İşe Alımda yer alan Değerlendirme Grup Kart Tanımları ve Performans Grup Kart Tanımları ile Performans Yön. opsiyonundaki Davranış/Sorumluluk Grup Kart Tanımları ve Performans Grup Kart Tanımları ekranlarındaki gridler de toplu seçim yapılabilmesi sağlandı. • İşe Alım raporlarına İş Gücü Devir Oran Raporu eklendi. Bu rapor Bordro modülü ile entegre çalışmaktadır. • Eğitim Yönetiminde, aday veya personellerin eğitime katılım sürelerinin belirtilmesi sağlandı. • Eğitim Yönetimi, Eğitim Değerlendirme ekranında her personel veya aday için eğitime ne kadar süre ile katılım yaptıklarına dair veri girilebilmesi için yeni kolon(KATILIM SÜRESİ) eklendi. Bu ekrandan yapılan işlemler aday ve personel sicil/özlük kartındaki Kurs/Seminerler bölümüne otomatik olarak yazılmaktadır. Aynı zamanda eğitim yön. raporlarına “EĞİTİM SÜRESİ” ve “KATILIM SÜRESİ” isimli başlıklar eklendi. • Performans Yönetiminde yer alan Kota Bazlı Performans Değerlendirme/ Kota Kart ekranına Hedef Rakam Birimi sahası eklendi. • Zimmet Yön. opsiyonunda yer alan Zimmet Atama/İade İşlemleri ekranına, zimmet atama işleminde kullanılması için Teslim Edilen Miktar, İade işleminde kullanılması için ise İade Edilen Miktar ve İade Tarihi sahaları eklendi. MUHASEBE MUHASEBE FİŞİNDE YENİ KISAYOL TUŞLARI Muhasebe Fişinde, Evrak Tarihi Taşıma CTRL + P, Evrak No Taşıma CTRL + R kısa yolları eklendi. MUHASEBE IV TURİZM PAYI BEYANNAMESİ 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanunun 6.ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Turizm Payı Beyannamesi eklendi. İŞLETME DEFTERİ TURİZM PAYI BEYANNAMESİ 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanunun 6.ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Turizm Payı Beyannamesi eklendi. STOK II DÖVİZLİ HAREKET LİSTESİ RAPORLARINA F8-PARAMETRELER İLAVESİ Stok II modülünde “Dövizli Raporlar – Çok Dövizli Raporlar – Hareket Listesi” raporuna giriş çıkış ayrımı yapılabilmesi için F8 Parametresi eklendi. KASA MUHASEBE FİŞİNDE YENİ KISAYOL TUŞLARI Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde muhasebe fişinin yazdırılması için CTRL + M ve CTRL + SFT + M kısa yolları eklendi. BANKA MUHASEBE FİŞİNDE YENİ KISAYOL TUŞLARI Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde muhasebe fişinin yazdırılması için CTRL + M ve CTRL + SFT + M kısa yolları eklendi ÇEK-SENET MUHASEBE FİŞİNDE YENİ KISAYOL TUŞLARI Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde muhasebe fişinin yazdırılması için CTRL + M ve CTRL + SFT + M kısa yolları eklendi. |
ETA V8-SQL E-Defter Modülünde Sıkça Sorulan Sorular
PROGRAM MODÜLÜ : E-DEFTER Modül/Versiyon Soru ve Cevabı
E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter dosyaları imzalanırken “e-imza işlemi hatalı” mesajı veriyor. Ne yapılmalıdır?
C: EtaUtlESign klasörü güncel olmalı ve imzalama yapılan bilgisayarın yerel disklerinde bulunmalıdır. E-Defter genel parametrelerinde E-İmza Kütüphane Dizini de uygun şekilde düzenlenmelidir.
E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter dosyaları imzalanırken “xxx nolu satırda uyumsuz karakter tespit edilmiştir” şeklinde hata mesajı veriyor. Ne yapılmalıdır? C: Oluşan xml dosyasında ilgili satır bulunur. İlgili satırdan fiş tespit edilerek fişteki hatalı karakter düzeltilir. Genelde € (euro) karakterinde hata vermektedir.
E-Defter/V.8,SQL
S: Birden fazla evrak tek bir muhasebe fişine girildi. Nasıl ayrıştırılabilir?
C: Muhasebe Servis Dosya İşlemleri Fiş Ayrıştırma bölümüne girilir. Kriterler uygun şekilde tanımlandıktan sonra toplu girilen fişler ayrıştırılabilir. Ayrıştırılan fişler tekrar geri alınamaz.
E-Defter/V.8,SQL
S: Mevcut fişlere girilen belge türleri toplu olarak nasıl değiştirilebilir?
C: Muhasebe Servis Dosya İşlemleri Toplu Belge Tür değişikliği bölümünden değişiklik yapılabilir.
E-Defter/V.8,SQL
S: Berat dosyaları geri yüklenirken uyumsuz hatası alınıyor. Ne yapılmalıdır?
C: E-Defter Genel Parametrelerindeki GİB’den Gelen Dosyalar bölümüne yapılan tanımlama kontrol edilir. Bu bölüme dosyaların indirildiği yol yazılır.
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 28 Nisan 2015 2 / 3 E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter portalına hangi dosyalar yüklenir?
C: Yevmiye ve Kebir Berat Dosyaları yüklenir. Örneğin 1234567890- 201507-KB-000000.zip, 1234567890-201507-YB-000000.zip dosyaları
E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter berat dosyaları indirildikten sonra defter ve berat dosyaları nasıl incelebilir?
C: E-Defter Raporlar E-Defter Dökümü bölümüne girilir. İşlem Durumu 5-Berat Dosyaları GIB Portalından Geri Yüklendi seçilerek incelenmek istenen dosya tıklanır.
E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter oluşturulan aya bilgi girişi engelleniyor mu?
C: E-Defter İşlemleri Paketlenmiş Berat Dosyalarını Gönderme aşamasından sonra defteri oluşturulan ve gönderilen aya ait bilgi girişi, düzeltme ve iptal işlemleri program tarafından engellenir.
E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter hazırlamaya başlamadan önce hangi işlemler yapılır?
C: E-Defter Dosya İşlemleri Yevmiye Maddeleri Sıralama işlemi yapılır. Sonrasında Raporlar E-Defter Kontrol raporları alınır.
E-Defter/V.8,SQL
S: Muhasebe fişlerinde hazırlayan bilgisi yok. Toplu yazılabilir mi?
C: Şirket Bilgileri Servis Sabit Tanımlar Kullanıcı Parametreler Şirket Kullanıcı Parametreleri bölümündeki Hazırlayan bilgisi tanımlanır. E-Defter oluşturma aşamasında hazırlayan bilgisi boş olan fişlerde bu bölüme tanımlanan değer kabul edilir.
E-Defter/V.8,SQL
S: Yeni Belge Türü nasıl tanımlanabilir?
C: Sistem Yönetimi modülüne girilir. Ortak Tanımlar Muhasebe Belge Tanımları Belge Tür Tanımları bölümüne girilir. İstenen belge türü eklenir ve F2-Kayıt tuşu ile kayıt edilir. (F3 İlk değerler tuşuna basılarak default belge türleri yüklenebilir.)
E-Defter/V.8,SQL
S: Hangi belge türleri e-defter oluşturulurken other (diğer) belge olarak belirlenir?
C: Sistem Yönetimi, Ortak Tanımlar Muhasebe Belge Tanımları E-Defter Doküman Tip Tanımları bölümünde tanımlanan ve Doküman Tipi ile eşleştirilen belge türlerinin dışındaki belge türleri, other (diğer) belge olarak kabul edilir. Diğer (other) belgenin, belge açıklaması da e-defter içeriğinde geçtiği için uygun bilgiler ile tanımlanmalıdır. Örneğin; DEK Dekont, MAS Masraf Formu gibi.
E-Defter/V.8,SQL
S: Örneğin; banka modülünden girilen bir fiş için, oluşan muhasebe fişindeki belge türü nasıl tanımlanır?
C: Sistem Yönetimi, Ortak Tanımlar Muhasebe Belge Tanımları bölümünden; a) Belge Fiş Tip Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümden fiş tipi bazında Belge Türü tanımlanır. Modül No; 39-Banka seçilir. Fiş Tip No; bütün fiş tipleri için “0”, sadece belli bir fiş tipi için örneğin “8- Diğer İşlemler” fişi seçilir. Belge Türü bölümüne de istenen belge türü seçilir. 3 / 3 b) Belge İşlem Tip Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümden İşlem Tipi bazında Belge Türü tanımlanır. Örneğin; banka fişinde işlem tipine 6- Banka seçildiğinde Belge Türü MUH ‘olarak’ tanımlanmak isteniyorsa; Modül No; 39-Banka, İşlem Tipi; 6-BANKA, Belge Türü; MUH olarak seçilir.
E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter saklama ile ilgili hizmetiniz var mı?
C: E-Defter saklama hizmet ile ilgili satış departmanımız ile görüşerek bilgi alabilirsiniz.
E-Defter/V.8,SQL
S: Ocak ayı beratlarımı GİB’e yükledikten sonra Ocak ayında bir şeyi değiştirmem gerekiyor. Bunu ETA’da nasıl yapabilirim?
C: E-Defterler GİB’e yüklendikten sonra değişiklik yapılamaz. Yeni ayda/dönemde muhasebesel kayıt yapılarak düzeltme yapılır
Eta SQL ve ETA V8 SQL Genel Sıkça Sorulan Sorular
PROGRAM MODÜLÜ: GENEL
VERSİYONU: ETA:SQL – ETA:V8-SQL
Soru:
Kanuni zorunluluktan dolayı alınan dökümlerde “MERSİS NUMARASI” nın çıkması nasıl sağlanır? (Ücret pusulası, bordro icmali, fatura, e-fatura dökümü gibi).
Cevap:
Versiyon yenileme işlemi yapılır. Şirket Bilgileri modülünde Kart Tanımları / İşyeri / Şube Kart Tanımları / Eski Kart bölümünden ilgili işyeri şube kartına girilir. (Genellikle MERKEZ kartı) Muhtelif Bilgiler sayfasında bulunan MERSİS NO tanımlanır. Bu tanımlamadan sonra bordro icmali, ücret pusulası gibi dökümlerde mersis nosunun çıkması sağlanmış olur. Diğer matbu dökümlerde dizayna ilave edilmesi gereklidir. E-Fatura için ise E-Fatura modülünde / Servis / Sabit Tanımlar İşletme Bilgileri bölümünde Mersis No tanımlanır.
Soru:
Kısayol tanımları nasıl yapılır?
Cevap:
Kısayol tanıtılacak modüle girilir. Yardım / Modüle Ait Kısayol Tanımları bölümüne girilir. Hızlı ulaşılmak istenen başlıklar çift tıklanarak seçilir. F2-Kaydet butonu ile işlem kayıt edilir. Kısayol kullanmak için herhangi bir modülde iken Ctrl+F10 tuşlarına basılır. Açılan pencereden tanımlanan kısayol seçilir.
ETA SQL V 1.24 ve ETA V8 SQL 8.24 Özellikler
BORDRO
ÇALIŞILAN AR-GE GÜNÜ İÇİN DAMGA VERGİSİ HESAPLANMAMASI
Puantaj kartındaki AR-GE gününe yazılan günler için damga vergisi hesaplanmaması sağlandı.
İHBAR TAZMİNAT HESABI KISMINDA YENİ SAHALAR
Bordro personel kartında bulunan İhbar Tazminat Hesabı kısmına Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve Net Tazminat Tutarı sahaları eklenerek hesaplamaları yapıldı.
Özel tanımlı icmalde 731 732 733 no.lu sahalar
Özel tanımlı raporda 722 723 724 no.lu sahalar
Dizayn dosyalarında 485 486 487 no.lu sahalar kullanılacaktır.
ETA SQL Modül Fiyat Listesi 2009 Mart
Güncel Eta Fiyatları için shop.elkon.com.tr adresini ziyaret ediniz
MODÜLLER | FİYAT TL |
STOKStok +Depolar +Stok Grupları +Stokta 5 Birim +Barkodlu Çalışma Opsiyonu +Çok Ayrıntılı Kontrol Parametreleri +Benzer/Özdeş Kodlar | 990 TL |
CARİCari +Ödeme Eşlemesi Takibi +Dövizli Cari Hesap Takibi +Cari Bazlı Fiyat Takibi +Cari Kart Detay Açıklamaları +Otomatik Vade Farkı Fişi | 990 TL |
FATURAFatura +Müstahsil Makbuzu +Hizmet, Gelir ve Gider Faturaları +Stok/Hizmet Paket Uygulamaları | 990 TL |
MUHASEBEMuhasebe +Masraf Merkezleri takibi +Fiş Cambazı ile Hızlı Fiş Girişi | 1.250 TL |
ÇEK/SENETÇek ve Senet Takibi +Tksitli Satış +Toplu Çek/Senet Oluşturma +Dövizli Çek Takibi | 990 TL |
İRSALİYE (1)İrsaliye İşlemleri +Tekli ve Toplu Faturalama +Stok/Hizmet Paket Uygulamaları | 750 TL |
SİPARİŞ (2)Sipariş +Stok Rezerv Takibi +Stok/Hizmet Paket Uygulamaları | 1.150 TL |
KASAGünlük Kasa Takibi | 650 TL |
BANKABanka +Kredi Kartı İşlemleri | 650 TL |
DEMİRBAŞ *Sabit Kıymet Amortisman ve Yeniden Değerleme | 1.750 TL |
BÜTÇE (5)Bütçe Analizi | 650 TL |
TRANSFERPos Cihazlarına/Cihazlarından Veri Transfer + Yazar Kasalardan / Yazar Kasalara Veri Transferi + Ünivera/Enroute Plustan Fatura transferi ve Muhasebeleştirilmesi + Metin dosyalarından Fatura Transferi + IVECO için stok fiyat değişikliği | 1.300 TL |
MİKTARLI MUHASEBE (5)Muhasebe Işlemlerinin Miktar Bazında Raporlanması | 650 TL |
DÖVİZLİ MUHASEBE (4)Muhasebe Modülünde Raporların Döviz Bazında Alınması | 650 TL |
KUR TAKİBİKur Takibi ve Günlük Kur Bilgilerinin İnternet üzerinden otomatik alınması | 380 TL |
KARTOTEKSKartoteks İşlemleri | 550 TL |
RAPORLAR *Kullanıcı Tanımlı Raporlar | 1.250 TL |
ÜRETİM *Üretim +Mamül ve Yarı Mamüllü Üretim +Stok Rezerv Takibi +Muhasebe Entegrasyonu +Rota Takibi | 3.750 TL |
BORDROBodro +Özel Okul Bodrosu +Farklı Şube Takibi + Personel Detay Açıklamaları | 1.750 TL |
MUHASEBE IV+Beyannameler +Ek Mali Tablolar +Yılsonu İşlemleri | 690 TL |
ETİKET YAZDIRMA *+Stok Barkod Etiketleri +Stok, Cari ve Kartoteks Kart Etiketleri | 890 TL |
İŞLETME *İşletme Defteri +Stok İle Entegre Çalışabilme | 800 TL |
DÖVİZLİ ÇALIŞMA PAKETİ (3)Dövizli Muhasebe +Kur Takibi +Dövizli Raporlar | 880 TL |
OPSİYONLAR * | FİYAT TL |
DÖVİZLİ RAPORLAR Modüllerde Raporların Döviz Bazında Alınması. |
650 TL |
RENK / BEDEN * 5 Farklı Boyut Bazında Stok Takibi |
1.850 TL |
SERİ NO * Seri Nolarına Göre Takip Yapılabilmesi |
1.850 TL |
PARTİ TAKİBİ * Belli Kıstaslara Göre Gruplanmış Malların Takibi |
650 TL |
PLASİYER TAKİBİ * Satıcı Takibi |
650 TL |
ETA SQL Paketleri Fiyat Listesi 2009 Mart
PAKETLER * | FİYAT TL |
E I Stok + Cari + Fatura + Kasa + Dözvizli Raporlar + Kur Takibi |
2.500 TL |
E II Stok + Cari + Fatura + İrsaliye + Kasa + Dözvizli Raporlar + Kur Takibi |
3.000 TL |
E III Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + Kasa + Banka + Dözvizli Raporlar + Kur Takibi |
4.000 TL |
E IV Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi |
4.500 TL |
E V Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi |
3.250 TL |
E VIII Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi |
5.250 TL |
E IX Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi |
4.300 TL |
E X Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Raporlar + Üretim + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi |
9.000 TL |
E XI Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Muhasebe IV + Dövizli Muhasebe + Bütce + Raporlar + Renk/Beden + Seri No + Parti Takibi + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi |
10.450 TL |
ETA SQL Kampanyalar 2009 Mart
Güncel Kampanlarımız için
|
||||
|
||||
|
||||
|
Eta V8 SQL Mali Müşavir Paket Fiyat Listesi
Eta V8 SQL Mali Müşavir Paket Fiyatları | Fiyat TL |
MALİ MÜŞAVİR-1 PAKETİ (SMMM) Muhasebe + Bordro + İşletme + Miktarlı Muhasebe |
1.300 TL |
MALİ MÜŞAVİR-2 PAKETİ (SMMM) Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş + Miktarlı Muhasebe |
1.800 TL |
MALİ MÜŞAVİR-3 PAKETİ (SMMM) Muhasebe + Bordro + İşletme + Beyannameler ve Yılsonu İşlemleri + Miktarlı Muhasebe |
1.600 TL |
MALİ MÜŞAVİR-4 PAKETİ (SMMM) Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş + Beyannameler ve Yılsonu İşlemleri + Miktarlı Muhasebe |
1.925 TL |
MALİ MÜŞAVİR-5 PAKETİ (SMMM) Muhasebe + Bordro + İşletme + Beyannameler ve Yılsonu İşlemleri + MBO + Miktarlı Muhasebe |
1.800 TL |
MALİ MÜŞAVİR-6 PAKETİ (SMMM) Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş + Beyannameler ve Yılsonu İşlemleri + MBO + Miktarlı Muhasebe |
2.050 TL |
MALİ MÜŞAVİR-7 PAKETİ (SMMM) Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş + Beyannameler ve Yılsonu İşlemleri + Stok + Cari +Fatura + MBO + Miktarlı Muhasebe |
2.350 TL |
* Fiyatlara KDV ilave edilecektir.
Eta V8 SQL ve Eta SQL de sistem yönetimi ile ilgili sıkça sorulan sorular
PROGRAM MODÜLÜ : SİSTEM YÖNETİMİ
VERSİYONU : ETA:SQL – ETA:V8-SQL |
S: Yeni bir KDV oranı ilavesi yapılması.
C: Etasqlsyse girilir. Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/Stok KDV Kısım Tanımları bölümünden kdv oranı tanımlanır.
S: KDV tevkifat yüzdelerinin tanımlanması.
C: Etasqlsysde Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/ Tevkifat Oranları bölümünden tanımlama yapılır.
S: Program kullanımı sırasında ekrana gelen sistemsel hata mesajlarının nedenlerinin görülmesi.
C: Etasqlsysde Ortak Tanımlar/Ortak Parametreler bölümünden Diğer Parametreler sekmesine geçilir. Sistem (Database) Hatalarına Ait Log Takibi Yap parametresi isaretlenir. Programın yüklü olduğu klasörün altında ETASQL.LOG isimli dosyada bu hata mesajları tutulur.Bu dosyanın içeriğine bakılarak hata ile ilgili bilgiye
ulasılabilir.
S: Default sirket tanımlanması.
C: Etasqlsysde Sistem İslemleri /Kullanıcı İslemleri/Kullanıcı Kartı/Eski Kullanıcı Kartı bölümünden ilgili kullanıcının kartı açılır. İlk Sirket bölümüne default olması istenen sirket tanımlanır.
S: Default yazıcı tanımlanması.
C: Etasqlsysde Sistem İslemleri /Kullanıcı İslemleri/Kullanıcı Kartı/Eski Kullanıcı Kartı bölümünden ilgili kullanıcının kartı açılır.Default Yazıcı bölümüne default olması istenen yazıcı seçilerek tanımlanır.
S: Makro tanımlamasını yapılması.
C: ETASQLSYS de.Ortak Tanımlar/ Makro tanımları bölümünden makro no ve makro olması istenen ifade yazılır. Makro tanımlarını çalıstırmak için Shift+F10 veya çalısılan modülün Yardımcı İslemler menüsündeki Makro Tanımlarını Göster seçeneği ile ekrana gelen makro tanımları listesinden seçilir ya da makro tanımının kullanılacağı yerde iken “&” karakteri ile birlikte makro numarası yazılarak Enter tusuna basılır. Örneğin; 1.sırada bulunan makro açıklamasını ekrana getirmek için “&1” yazılarak Enter tusuna basılır.
S: Sirket açarken ekrana 0 numaralı hata olusmustur mesajı gelmesi.
C: Sirket Kodu olusturulurken bosluk bırakılmamalıdır.
S: Sirket bilgilerini ETA Sistemden düzenlerken ekrana 0 numaralı hata olusmustur mesajı geliyor.
C: Sirket Dizininin klasör özellikleri kontrol edilir. Öznitelikler bölümünde Salt Okunur baslığı isaretli olmamalıdır.
S: Herhangi bir rapor görüntülenip yatay olarak yazdırıldığında sayfanın alttan belli bir kısmını yazmaması.
C: Bu islem için ETASQLSYS bölümünde Ortak Tanımlar/ Yazıcı Tanımları bölümüne girilerek ilk sıradaki default tanımın sayfa boyu yatay kağıda göre düzenlenir.
S:Rapor dökümü alındığında tarih ve saatin çıkmasının engellenmesi.
C:ETASQLSYS bölümünde Ortak Tanımlar/ Yazıcı Tanımları/ Raporda Tarih ve Saat Sahası çift tıklanarak çarpı konumuna getirilir.
Kullanıcı ilavesi ve silinmesi
ETASQLSYS bölümünde kullanıcı işlemlerinden yapılır